Clôture de comptabilité belge asbl.
Publié : ven. avr. 11, 2025 6:52 pm
Bonjour à tous,
J'ai déjà épluché le forum mais les solutions proposées ne m'éclaire pas au vue de la situation que je rencontre.
J'ai du mal à comprendre les opérations à réaliser en ouverture et clôture de bilan du point de vue comptable mais aussi logiciel.
Il s'agit ici de passer au pcmn depuis une micro comptabilité de petite asbl.
Pour l'ouverture, j'ai inscrit une opération diverse "écriture ouverture 2024" avec les postes (fiches créées) 55xxx (banques, caisses,) aux débits et équilibrées avec le poste 141 (fiche crée "résultat reporté") au crédit.
J'obtiens une anomalie au bilan (compte de passif avec solde créditeur pour le poste 141... Je ne pense pas que cette anomalie influe sur le bilan ni sur les comptes de résultat.
En fin d'année, nous avons une perte à reporter et c'est là que cela coince. Au bilan, la différence actif/passif correspond à cette dette qui apparaît aussi aux comptes de résultats. Donc je pensais pour la clôture (menu avancé : OPCL) réaliser une opération diverse en créditant à nouveau le poste 141 avec cette dette pour équilibrer le bilan et commencer 2025 mais ce n'est visiblement pas la bonne méthode... La dette s’accroît au bilan... Je suis désolé pour cette question qui doit sembler évidente aux comptables et utilisateurs chevronné, je n'ai plus fait de compta depuis 25 ans et la formation n'était pas donnée sur ce logiciel évidemment.
Merci d'avance
J'ai déjà épluché le forum mais les solutions proposées ne m'éclaire pas au vue de la situation que je rencontre.
J'ai du mal à comprendre les opérations à réaliser en ouverture et clôture de bilan du point de vue comptable mais aussi logiciel.
Il s'agit ici de passer au pcmn depuis une micro comptabilité de petite asbl.
Pour l'ouverture, j'ai inscrit une opération diverse "écriture ouverture 2024" avec les postes (fiches créées) 55xxx (banques, caisses,) aux débits et équilibrées avec le poste 141 (fiche crée "résultat reporté") au crédit.
J'obtiens une anomalie au bilan (compte de passif avec solde créditeur pour le poste 141... Je ne pense pas que cette anomalie influe sur le bilan ni sur les comptes de résultat.
En fin d'année, nous avons une perte à reporter et c'est là que cela coince. Au bilan, la différence actif/passif correspond à cette dette qui apparaît aussi aux comptes de résultats. Donc je pensais pour la clôture (menu avancé : OPCL) réaliser une opération diverse en créditant à nouveau le poste 141 avec cette dette pour équilibrer le bilan et commencer 2025 mais ce n'est visiblement pas la bonne méthode... La dette s’accroît au bilan... Je suis désolé pour cette question qui doit sembler évidente aux comptables et utilisateurs chevronné, je n'ai plus fait de compta depuis 25 ans et la formation n'était pas donnée sur ce logiciel évidemment.
Merci d'avance